“你单位对审计反馈的个别问题,整改报告仅提及发函告知,未实质性推动解决,须拿出务实举措、真改实改。”近日,阜阳市颍东区纪委监委在跟进审计整改监督时直指某单位存在的问题,提出整改建议。
审计整改是补齐监管短板、规范财经秩序的关键抓手。今年以来,颍东区纪委监委立足监督职能职责,深化纪审联动机制,以全程跟进、精准监督、闭环管控推动审计查出问题真改实改,持续涵养风清气正的政治生态。
针对部分单位存在审计整改站位不高、主动性不强、屡改屡犯等问题,该区纪委监委把审计整改监督纳入日常监督和全面从严治党重点任务,构建起“纪委监委靠前监督、审计部门专业督导、责任单位落地落实”的联动格局。通过常态化召开整改推进会,聚焦重点难点问题深入剖析根源,逐层传导压力,明确被审计单位主体责任、分管领导监管责任和经办人直接责任,细化整改目标、具体举措和完成时限。对推进滞后的单位,及时开展专项调度和集中会商,从监督层面压实整改责任链条,杜绝敷衍应付等现象。
为破解“不会改、改不透、改不彻底”的难题,该区纪委监委依托纪审联动机制,联动审计部门建立“一问题一编号、一单位一台账”动态整改台账,将问题划分为立行立改、分阶段整改、持续整改三类,差异化推进监督。对立行立改问题紧盯即时清零,对阶段性问题倒排工期、挂图督战,对长期系统性问题则常态化跟踪问效,严防反弹回潮。
同时,健全专人督办、常态预警、实地督查工作机制,明确专人一对一对接督导,对措施不实、推进缓慢的单位及时约谈提醒;组建专项督查专班,通过查阅资料、现场核验、座谈问询等方式实地核查整改真实性,坚决纠治“纸面整改”“虚假整改”。截至目前,到期应改的253个立行立改问题、3个分阶段整改问题和4个持续整改问题已全部销号,剩余5个分阶段整改问题和6个持续整改问题也正按节点有序推进。
推动审计整改“问题清零”只是第一步,该区纪委监委推动审计部门创新审计整改“3+1”认定机制,构建业务股室初审、法规审理股复核、局党组终审“三级审核”流程,对重大资金、重点领域、高风险问题集体研判、从严把关。坚持标本兼治,深挖问题背后的制度短板和廉政风险,督促各被审计单位举一反三,健全财务管理、内控监管、项目管理等长效机制,实现”整改一个问题、规范一个领域、防范一类风险'的治理成效。
“下一步,我们将持续深化纪审联动监督机制,紧盯重点领域和薄弱环节常态化开展‘回头看’,排查监管盲区,切实把审计整改成效转化为正风肃纪、规范管理、防范风险的实际成果。”该区纪委监委相关负责人表示。(阜阳市纪委监委)


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